关于开具红色发票流程的信息

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本篇目录:

开具红字发票操作流程是什么?

1、进入开票系统,点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

2、红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

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3、专票红字发票信息表填开上传步骤 点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。

4、红字发票开具流程为:向主管税务机关提交申请单和信息表,审核后通过红字票信息表管理系统开具通知单,将纸质信息表传递给对方,在开票子系统中开具红字专用发票。

开具红字发票凭证的操作流程怎么做?

1、进入开票系统,点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

2、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

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3、法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

4、红字发票会计凭证怎么做?相关内容如下: 制作红字专用发票:开具红字专用发票: 发票开具方在错误发票上注明作废并加盖作废章,同时在正式发票上注明红字,并开具红字专用发票。

5、确认已选发票信息,包括基本信息、数电票票种、开具红字发票原因,点击提交并确认。 红字发票开具成功,实现确认即开具。请注意,数电发票红字发票的开具需满足一定的前置条件,如有已开具或已接收的蓝字发票等。

6、红字发票开具流程为:向主管税务机关提交申请单和信息表,审核后通过红字票信息表管理系统开具通知单,将纸质信息表传递给对方,在开票子系统中开具红字专用发票。

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红字发票开具流程图

1、购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

2、(2)购买方主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具《开具红字专用发票通知单》。(以下简称通知单)《通知单》应与《申请单》一一对应。

3、红字发票(负数发票)开具方法:方法一:先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

到此,以上就是小编对于的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

标签: 红字发票 发票号码 发票代码

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